Оглавление обзора Сбербанк Бизнес ОнЛайн
Для настройки обмена информацией между системами Сбербанк Бизнес ОнЛайн и 1С:
- В области навигации выберите элемент Дополнительно → Обмен с 1С → Администрирование → Платежные поручения / Выписки по рублевым счетам.
- Откроется форма Настройка обмена [1С, платежные поручения].
- Выполните настройку параметров импорта документов из системы 1С:
a. Задайте правила заполнения полей:
A. Перейдите во вкладку Правила заполнения полей [1С, платежные поручения].
B. При необходимости заполните или снимите заполнение следующих полей:- Заполнять наименование плательщика из файла импорта.
- Заполнять ИНН плательщика из файла импорта.
- Заполнять реквизиты банка плательщика из файла импорта.
- Заполнять реквизиты банка получателя из файла импорта.
- Заполнять вид платежа из файла импорта.
- Корректировать номер документа до трех цифр.
C. При необходимости, в блоке Корректировка символов укажите правила корректировки символов:
- Заполните поле выбора Корректировать символы.
- В поле Правила корректировки символов укажите правила корректировки символов в формате: <исходный символ>:<заменяющий символ>. Правила корректировки разделяются символом ; (точка с запятой).
Например, при разных стандартах символа номера, используемых в системе Банк-Клиент и в системе, из которой получен файл импорта, можно задать такое правило: №:N. При этом все символы № в передаваемых документах будут заменены на символы N.
b. Укажите параметры контроля дубликатов:
A. Перейдите во вкладку Контроль дубликатов [1С, платежные поручения] формы Настройка обмена [1С, платежные поручения].
B. При необходимости выполнения контроля дубликатов, заполните поле выбора Осуществлять контроль дубликатов документов.
C. Отредактируйте перечень полей документа, по которым будет осуществляться контроль. Заполните или снимите заполнение для следующих полей:- Дата документа.
- Номер документа.
- Сумма документа.
- Счет плательщика.
- БИК банка плательщика.
- ИНН плательщика.
- Счет получателя.
- БИК банка получателя.
- ИНН получателя.
- Назначение платежа.
D. Если необходимо вернуть начальные настройки, нажмите кнопку По умолчанию.
- Выполните настройку параметров экспорта документов в систему 1С:
a. Перейдите во вкладку Экспорт [1С, платежные поручения] формы Настройка обмена [1С, платежные поручения].
b. Укажите параметры формирования файлов экспорта:
- Для записи данных всех экспортируемых за сеанс экспорта документов в один общий файл с фиксированным именем заполните поле выбора В один файл. В этом случае в каждом сеансе экспорта будет создаваться единственный файл экспорта с именем, указанным в поле Маска имени файла. Если в каталоге экспорта уже присутствует файл с таким именем (например, от предыдущего сеанса экспорта), он будет затерт без дополнительного предупреждения.
- Для записи данных каждого из экспортируемых документов в отдельный файл заполните поле выбора В разные файлы. В этом случае для каждого документа, экспортируемого на протяжении одного сеанса работы с системой, создается отдельный файл экспорта, существующие файлы не затираются, в имя каждого файла экспорта включается порядковый номер этого файла в каталоге экспорта. Данный номер включается в имя файла в том месте, где при заполнении поля Маска имени файла в это имя выставлена маска номера из ЛАТИНСКИХ символов «xxxx» (например to_1Cxxxx.txt).
Внимание! Если выбран экспорт в разные файлы, ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте маску номера файла в поле Маска имени файла – иначе для каждого экспортируемого документа будет создаваться файл с одним и тем же фиксированным именем, затирая файлы экспорта с данными предыдущих документов.
c. При необходимости отредактируйте наименование файла экспорта в поле Маска имени файла с учетом следующих правил:
- Если отмечено поле выбора В один файл, имя файла экспорта может содержать произвольный набор символов. Символы «xxxx» в этом случае воспринимаются как просто группа символов.
- Если отмечено поле выбора В разные файлы, первая группа ЛАТИНСКИХ символов «хххх» в имени файла экспорта будет восприниматься как маска номера файла, все последующие такие группы – просто как группы символов.
Примечание: По умолчанию задан экспорт в один файл с именем kl_to_1c.txt.
d. В поле Кодировка файла экспорта укажите кодировку файла экспорта, выбрав её из списка возможных кодировок.
e. При необходимости заполните поле Заполнять дату списания датой операции из выписки. - Нажмите кнопку Сохранить для сохранения внесенных изменений.
После выполнения указанных действий будет выполнена настройка параметров обмена данными между системами 1С и Сбербанк Бизнес ОнЛайн для платежных поручений / выписок по рублевым счетам.